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Autor Tema: Trabajo Práctico Integral 2C 2017  (Leído 29382 veces)
YamilaParraga
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« Respuesta #30 : 10 de Noviembre de 2017, 09:13:36 »

hola.. en el punto 9 del TP.. la prev contra AREA.. en el EEPN debo sumarla a los RNA?
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naferrero
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« Respuesta #31 : 11 de Noviembre de 2017, 11:25:35 »

Hola. No sé qué hacer en los puntos 12, 13,14 y 15.
Alguien podría ayudarme??
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naferrero
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« Respuesta #32 : 11 de Noviembre de 2017, 11:49:14 »

Otra duda. En el punto 17 la materias primas debo validarlas al cierre, o sea hacer 60000*1,75=105000 contra un resultado x tenencia por la diferencia con el costo histórico?? O los datos de bienes de cambio solo sirven para determinar los gastos de producción y todo eso? Debo ajustar o no?
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alejandra gerez
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« Respuesta #33 : 11 de Noviembre de 2017, 06:44:26 »

hola,profe en el punto 23 de rodados,en el A) tengo que invertir los asientos que registro  la empresa y hacer el asiento como deberia ser
 me quedaria:
Rodados comercializacion      57000   
Depreciacion acumulada rodados    10800   
   rodados comercializacion                        27000
   venta bien de uso                                18000
   resultado de la venta                         800
   caja                                                        22000
         
esta bien?
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Silvia Fama
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« Respuesta #34 : 12 de Noviembre de 2017, 08:42:50 »

Voy respondiendo:
en ese punto, también debería hacer un asiento por el costo de las mercaderías vendidas?
y en los puntos 13, 14 y 15 no tengo que hacer nada

UNA VEZ QUE DETERMINAR EL COSTO DE PRODUCCIÓN Y DE VENTAS DEBES REGISTRARLO.
PUNTO 13 Y 15 AFECTA SOLO LA EXPOSICIÓN, NO REQUIERE DE AJUSTES
PUNTO 14, DEBES DEVENGAR LOS HONORARIOS RESPECTIVOS

hola.. en el punto 9 del TP.. la prev contra AREA.. en el EEPN debo sumarla a los RNA?

CORRECTO. AFECTA AREA Y ESTA SE EXPONE EN LOS RNA DENTRO PATRIMONIO NETO

Hola. No sé qué hacer en los puntos 12, 13,14 y 15.
Alguien podría ayudarme??

SOBRE LOS PUNTO 13, 14 Y 15 RESPONDI MAS ARRIBA
CON RESPECTO AL PUNTO 12, TENES QUE REALIZAR LA POSICIÓN DE IVA MENSUAL JUNTO CON EL PUNTO 32.
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naferrero
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« Respuesta #35 : 13 de Noviembre de 2017, 08:28:11 »

Voy respondiendo:
en ese punto, también debería hacer un asiento por el costo de las mercaderías vendidas?
y en los puntos 13, 14 y 15 no tengo que hacer nada

UNA VEZ QUE DETERMINAR EL COSTO DE PRODUCCIÓN Y DE VENTAS DEBES REGISTRARLO.
PUNTO 13 Y 15 AFECTA SOLO LA EXPOSICIÓN, NO REQUIERE DE AJUSTES
PUNTO 14, DEBES DEVENGAR LOS HONORARIOS RESPECTIVOS

hola.. en el punto 9 del TP.. la prev contra AREA.. en el EEPN debo sumarla a los RNA?

CORRECTO. AFECTA AREA Y ESTA SE EXPONE EN LOS RNA DENTRO PATRIMONIO NETO

Hola. No sé qué hacer en los puntos 12, 13,14 y 15.
Alguien podría ayudarme??

SOBRE LOS PUNTO 13, 14 Y 15 RESPONDI MAS ARRIBA
CON RESPECTO AL PUNTO 12, TENES QUE REALIZAR LA POSICIÓN DE IVA MENSUAL JUNTO CON EL PUNTO 32.


Gracias. Pero como hago eso del IVA? No dio nada de IVA el profesor.
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naferrero
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« Respuesta #36 : 13 de Noviembre de 2017, 01:38:23 »

Hice así:
IVA débito fiscal.       37737
   A IVA crédito fiscal.           18900
   A IVA a pagar.                      18837
Es correcto?

Y en el 14:
Honorarios directores.    45000
   A anticipo honorarios directores 45000
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naferrero
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« Respuesta #37 : 13 de Noviembre de 2017, 07:19:43 »

En el 20 A, que hago con la maquinaria desafectados, la cancelo contra qué??
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Silvia Fama
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« Respuesta #38 : 13 de Noviembre de 2017, 10:58:02 »

Corresponde dar de alta a la maquina desafectada y dar de baja a la maq. c y su depreciacion acumulada
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Silvia Fama
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« Respuesta #39 : 13 de Noviembre de 2017, 10:58:56 »

Hice así:
IVA débito fiscal.       37737
   A IVA crédito fiscal.           18900
   A IVA a pagar.                      18837

Es correcto?

SI CORRECTO

Y en el 14:
Honorarios directores.    45000
   A anticipo honorarios directores 45000

CORRECTO, ES UNA POSIBILIDAD
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« Respuesta #40 : 14 de Noviembre de 2017, 10:38:52 »

En el 20 A hice así:
Depreciaciones.                      4500
     A dep. Acum. Maquinaria.         4500
Luego la di de baja así:
Dep. Acum. Maquinaria.         11250
Maquinaria desafectada.        26250
     A maquinarias.                                  37500
Esta bien?



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« Respuesta #41 : 14 de Noviembre de 2017, 11:38:36 »

Punto 30: está bien deducir de los sueldos a pagar los anticipos de sueldos? Por medio de este asiento lo hice:
Sueldos a pagar.                6450
     A anticipo de sueldos.           6450

Punto 33: las acciones en circulación figuran en 150000. Cuando en realidad tengo 60000 acciones a $1 c/u y 40000. Los 50000 restantes los doy de baja contra qué cuenta?

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naferrero
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« Respuesta #42 : 14 de Noviembre de 2017, 11:39:23 »

Punto 34: hice este asiento:
Aportes irrevocables 120000
       A deudas sociales             75000
        A acciones a emitir.          45000
Es correcto??
Gracias!
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naferrero
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« Respuesta #43 : 14 de Noviembre de 2017, 11:53:31 »

Hola buenas tardes en el 27 del trabajo , que se supome que tenga que hacer por que me da una parte que ya se cancelo del 2016 y no se si la otra de 2017 la tengo que cancelar tambien desde ya gracias 

Ruben nose si te sirve pero ami se me hace que tenes que corregir la cuenta proveedores fijate bien si es eso o no

En el Punto 27 de Proveedores, solo tienen que devengar los intereses de la compra de Materia Prima del Punto 18, si lo hiciste al resolver ese punto no tenes nada mas que resolver.

Pero en el punto 18 la empresa había incluido en la cuenta Compra de materias primas 11250 pesos que corresponden a los intereses a devengar. No debería segregarlos? Y después sí, devengar los que correspondan a éste ejercicio.
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Silvia Fama
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« Respuesta #44 : 14 de Noviembre de 2017, 10:27:47 »

En el 20 A hice así:
Depreciaciones.                      4500
     A dep. Acum. Maquinaria.         4500
Luego la di de baja así:
Dep. Acum. Maquinaria.         11250
Maquinaria desafectada.        26250
     A maquinarias.                                  37500
Esta bien?

CORRECTO

Punto 30: está bien deducir de los sueldos a pagar los anticipos de sueldos? Por medio de este asiento lo hice:
Sueldos a pagar.                6450
     A anticipo de sueldos.           6450
NO CORRESPONDE HACER AJUSTE, SOLO ES AFECTA LA EXPOSICIÓN

Punto 33: las acciones en circulación figuran en 150000. Cuando en realidad tengo 60000 acciones a $1 c/u y 40000. Los 50000 restantes los doy de baja contra qué cuenta?

TOMA CORRECTO, EL VALOR DE CAPITAL DE $ 150.000

Punto 34: hice este asiento:
Aportes irrevocables 120000
       A deudas sociales             75000
        A acciones a emitir.          45000
Es correcto??
Gracias!
CORRECTO

Pero en el punto 18 la empresa había incluido en la cuenta Compra de materias primas 11250 pesos que corresponden a los intereses a devengar. No debería segregarlos? Y después sí, devengar los que correspondan a éste ejercicio.

CORRECTO, LA COMPRA SE RECONOCE POR E VALOR DE CONTADO, O SEA DEBES SEGREGAR LOS INTERESES Y LUEGO DEVENGAR LA PORCION QUE CORRESPONDA
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